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下列属于内部控制的局限性的有()

  • A、控制的设计和修改可能存在失误
  • B、由于负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,例外报告没有得到有效使用。
  • C、被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求
  • D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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